黄山市公路管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
黄山市公路管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位:黄山市公路管理服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.40 | 5.40 | 4.38 | 4.38 | ||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黄山市公路管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.40万元,支出决算为4.38万元,完成预算的81.11%,较上年增加2.40万元,增长121.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,落实《黄山市人民政府关于进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的通知》(黄政秘〔2022〕15号)文件精神。决算数较上年增加的主要原因是本年度转移支付项目增加,上级单位来我市调研检查相对增加,接待标准按相关文件规定执行导致。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黄山市公路管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.38万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务接待费预算为5.40万元,支出决算为4.38万元,完成预算的81.11%;较上年增加2.40万元,增长121.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,落实《黄山市人民政府关于进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的通知》(黄政秘〔2022〕15号)文件精神。决算数较上年增加的主要原因是本年度转移支付项目增加,上级单位来我市调研检查相对增加,接待标准按相关文件规定执行导致。2024年安徽省公路管理服务中心国内公务接待共63批次,414人次。主要是用于是用于接待省厅来我单位调研检查产生的公务接待费用。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办〔2013〕11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行〔2014〕317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行〔2015〕315号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是一般预算收入本年度没有安排该项目支出,公务车购置及运行维护费用全部用其他资金收入安排。2024年购置公务用车6辆。公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常办公和对全市管养1068.62公里国省道、桥梁及隧道巡检,维护,抢险等工作。截至2024年12月31日,安徽省公路管理服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。