黄山市道路运输管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
黄山市道路运输管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位:黄山市道路运输管理服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.82 | 3.78 | 3.78 | 1.04 | 4.82 | 3.78 | 3.78 | 1.04 | ||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黄山市道路运输管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8万元,支出决算为4.82万元,完成预算的60.25%,较上年增加2.98万元,增长161.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节俭的有关规定,加强对公务接待、公务车使用等的管理,减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年公务用车预算在年初申报时未申报成功公务用车科目,导致上年公务用车费用无法在公务用车口径统计。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黄山市道路运输管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.04万元,占21.58%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.78万元,占78.42%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同;较上年减少0万元,下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国(境)计划。故2024年黄山市道路运输管理服务中心因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为2万元,支出决算为1.04万元,完成预算的52%;较上年减少0.8万元,下降43.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节俭的有关规定,加强对公务接待的管理,减少三公经费支出。2024年黄山市道路运输管理服务中心国内公务接待共11批次(其中外事接待0批次),116人次(其中外事接待0人次)。主要是用于省厅安全督查、检查调研等。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办〔2013〕11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行〔2014〕317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行〔2015〕315号)等相关规定。