黄山市地方海事(港航)管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
黄山市地方海事(港航)管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位:黄山市地方海事(港航)管理服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.80 | 12.00 | 12.00 | 3.80 | 14.94 | 11.98 | 11.98 | 2.96 | ||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黄山市地方海事(港航)管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.8万元,支出决算为14.94万元,完成预算的94.56%,较上年增加6.79万元,增长83.31%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压降。决算数较上年增加的主要原因是上年部分“三公”经费从其他资金支出,未纳入统计范畴。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黄山市地方海事(港航)管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.96万元,占19.81%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.98万元,占80.19%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数相同。决算数较上年无变化。2024年黄山市地方海事(港航)管理服务中心因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为3.8万元,支出决算为2.96万元,完成预算的77.89%;较上年减少0.15万元,下降4.82%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压降。决算数较上年减少的主要原因是加强公务接待管理,控制餐标,严控陪餐人数,公务接待支出减少。2024年黄山市地方海事(港航)管理服务中心国内公务接待共69批次(其中外事接待0批次),423人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级单位工作检查接待、外省市单位交流考察接待、相关单位工作交流接待、项目考察接待等。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办〔2013〕11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行〔2014〕317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行〔2015〕315号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为12万元,支出决算为 11.98万元,完成预算的99.83%;较上年增加6.94万元,增长137.70%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费压降。决算数较上年增加的主要原因是上年部分公务用车运行维护费用从其他资金支出,未纳入统计范畴。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,较上年无变动。公务用车运行维护费预算为12万元,支出决算为11.98万元,完成预算的99.83%;较上年增加6.94万元,增长137.70%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费压降。决算数较上年增加的主要原因是上年部分公务用车运行维护费用从其他资金支出,未纳入统计范畴。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于前往区县考察调研、车辆日常维修维护、ETC充值等。截至2024年12月31日,黄山市地方海事(港航)管理服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。