黄山市农村公路管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
黄山市农村公路管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位:黄山市农村公路管理服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 5.47 | 4.47 | 4.47 | 1.00 | ||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黄山市农村公路管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元,支出决算为5.47万元,完成预算的99.5%,较上年增加5.25万元,增长2386.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费决算小于预算0.03万元。决算数较上年增加的主要原因是2023年度公务车运行维护费由单位资金安排支出,2024年度由一般公共预算财政拨款支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黄山市农村公路管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占18.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元,占81.7%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;决算数与预算数相同;较上年减少0万元,下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国(境)计划。
2.公务接待费预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%;较上年增加0.78万元,增长354.6%。决算数与预算数相同。2024年黄山市农村公路管理服务中心国内公务接待共15批次(其中外事接待0批次),162人次(其中外事接待0人次)。主要是用于省厅、区县来人督导、对接工作用餐。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办〔2013〕11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行〔2014〕317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行〔2015〕315号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元,支出决算为 4.47万元,完成预算的99.3%;较上年增加4.47万元。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费用小于预期。决算数较上年增加的主要原因是2023年度公务车运行维护费由单位资金安排支出,2024年度由一般公共预算财政拨款支出。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为4.5万元,支出决算为4.47万元,完成预算的99.3%;较上年增加4.47万元。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费用小于预期。决算数较上年增加的主要原因是2023年度公务车运行维护费由单位资金安排支出,2024年度由一般公共预算财政拨款支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于全市农村公路的养护巡检和交通运输的应急保障。截至2024年12月31日,黄山市农村公路管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。